En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, Håller på att bygger en webshop. Kommer att annonsera sidan här i sverige med svenska priser. När någon köper på min sida så beställer jag den varan från USA och dom skickar ut varan till min kund här i Sverige. Hur fungerar det med tull och moms. Är jag ansvarig för tull och moms? Kunden köper på min hemsida. Jag skickar beställningen och pengarna till företaget i USA som skickar varan direkt därifrån till min kund i Sverige. Jag agerar i princip bara som en mellanhand. någon som har svar?

20 Kommentarer
  1. anon
    Fors-Now
    feb 03, 2010

    Hej,

    Hur ska dina kunder betala dig?
    De är dina kunder som köper av dig som blir tull och momsskyldiga.

    Då kunden lägger en beställning på din sajt så sänder lagret i USA direkt till köpare i Sverige. Posten i Sverige har blivit hårda.
    Postens handläggningskostnad á 100 kr samt 25% i moms samt tullavgift tas ut på varans värde samt på  frakten. Tullavgift tas ut på en procentsats beronde på vad det är för typ av vara.
    Jag skulle skriva in på listningen (annonsen) att köpare kan bli moms och tullskydiga.
    Annars kan du räkna med att få befogad kritik och spott och spe via e-mail...

    Se till att få Trackingnumber (kollinummer) på varje vara som sänds till Sverige så du kan bevisa att vara är sänd från USA till Sverige.

    Hur du har lagt upp företag och hur du ska skatta och momsa får du överlåta åt någon annan expert :-)

    Mvh
    Fors-Now

  1. anon
    eriks_webshop
    feb 03, 2010

    Tack för ditt svar.

    Men hur fungerar det enligt lagar och pragrafer om man har firma. Mina kunder köper varan på min hemsida och betalar med visa kort. Sen skickar jag pengar och beställningen till USA. Är det inte jag som är skyldig att Tulla och Momsa för varan och sen skicka den till min kund enligt skattmasen.

    Förväntar sig inte skattmasen att om jag har firma och skickar pengar för 1 vara till USA att jag har köpt en vara i usa och måste därmed betala tull och moms för att det ska bli rätt i bokföringen. Eller kan jag bara säga att näää kunden köpta på min hemsida sen köpte jag grejen från usa och dom i sin tur skickade direkt till min kund så jag slipper tull o moms

  1. anon
    Fors-Now
    feb 03, 2010

    Hej igen,

    Du har en köpare som köper på din hemsida.
    Du lägger ordern till USA så fort du fått betalt inkl. frakt hem till Sverige. Eller?
    Den som är tull och momsskyldig är den som ordern skickas hem till.
    Du kan när du arbetar med dropshipping, ange när du betalar leverantören i USA ange leveransadress. Eller hur?
    Buyers adress samt shipping adress. Du kan även ange GIFTadress. Vilket anger en adress om du t.ex. vill sända en gåva.

    Vi leker med tanken.
    Olle i Malmö lägger en order på din hemsida och betalar med kort.
    Du mottager betalningen och lägger ordern till din leverantör i USA. Var ska varan sändas? Hem till dig eller till Olle i Malmö?
    Går ordern till dig är det du som är moms och tullskyldig. Därefter så måste du även sända varan till Olle i Malmö. Varför krångla?
    Det förefaller som att du kommer sitta i Sverige och arbeta med dropshipping då skall du skatta i Sverige. En tanke: Du säljer en vara för 800 kronor du köper från din leverantör i USA för 100 Dollar. Ca 720 kr. Du betalar då moms på din vinst.
     Men kolla med Skatteverket. De vet knappast vad dropshipping är för något. Var glad om du får ett vettigt svar.

    Hur som helst så ska du  kolla med Tullverket samt med Skatteverket.

    De flesta importörer köper oftast i BULK (Gross) från Asien eller som i ditt fall från USA. Då är det importören som skall betala moms och tull.
    Varför dropshipping?

    Mvh

    Fors-Now

  1. anon
    eriks_webshop
    feb 04, 2010

    Jo precis. förstår vad du menar. Tack för bra svar! Då betalar jag altså moms på vinsten. Jag kan ju inte ta moms på grejer jag ska dropshippa? Hadde jag fåt hem grejerna hem till mig då skulle jag ha betalt moms i tullen och då kan sälja + moms. Men som det är nu måste jag sälja dom utan moms om jag förstår rätt. på det viset betalar jag bara skatt på vinsten.

    Kommer inte att använda mig av dropshipping bolag utan andra grosister som jag har kontakt med. Har redan pratat med dom om att skicka mina beställningar direkt till mina kunder. På det viset slipper jag krångla med att först få hem grejerna till mig o tulla dom + sen skicka vidare grejerna. Lättast om mina kontakter utomlands skickar grejerna direkt till mina kunder i sverige.

    Mvh, Erik

  1. anon
    eriks_webshop
    feb 04, 2010

    Du hadde rätt. Det fungerar precis som du sa! Ringde skatteverket idag. Jag säljer utan moms och sen är mina kunder själva skyldiga för införselskatterna

    /Erik

  1. anon
    Fors-Now
    feb 05, 2010

    Ja, därför är det extra viktigt att upplysa köpare om eventuell tull och moms.
    Det är något jag skulle skriva in på varje listning(annons) i webshopen.
    Även som upplysning i presentationen av din sajt...

     

    Lycka till
    Mvh

    Fors-Now

  1. anon
    Inger Paulin
    feb 10, 2010

    Hej Erik,

    Det förefaller som Du har fått bra information från Fors-Now och såvitt jag kan bedöma är den riktig. När det gäller företagsform - enskild firma eller aktiebolag så kan Du ha i åtanke att en enskild näringsverksamhet beskattas med en högsta marginalskatt om 58 % på vinsten. Driver Du ett AB beskattas vinsten (dvs det som återstår efter avdragsgilla kostnader)  i bolaget med 26,3 %. När Du vill ta ut pengar kan Du få en del beskattad som utdelning i kapital till 20 % när AB är ett fåmansföretag och Du är verksam i betydande om-fattning. Den överskjutande delen beskattas i tjänst med ca 58 i marginalskatt.

    Hälsningar/Inger

  1. anon
    23chris
    mar 17, 2015

     Hej! 

    Hur bokför man såna transaktioner? Jag antar det på ditt konto visas det bara överfringar som går till sin leverantör som senare skickar varor till dina kunder. Jag skulle vara jätte tacksam om du kunde svara då detta är jätte viktigt för mig just nu. 

     

    mvh

    Christoffer 

  1. anon
    dekkisen
    jul 14, 2017

    <p>Hej!</p><p>Gammalt inlägg men hittade den på Google. Läste på https://dropshipping.se att tullavgifter endast gäller om produkten är över ett visst belopp med dropshipping. Har för mig att det var 1400 kr. Någon som vet om detta&nbsp;stämmer?</p>

  1. anon
    D Andersson
    jul 14, 2017

    Hej!

    Gränsen är 1 500 kr och gäller generellt sett för tull dvs den är inte specifik för just dropshipping. Observera dock att moms fortfarande ska betalas.

    Mvh
    Daniel

    Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

  1. anon
    dennisn
    okt 22, 2017

    Hur går betalningen av MOMS till för beställande kunder vid dropshipping? 

    Kommer dom besöka sitt lokala postombud oavsett land och bli nekade att hämta ut paketet om dom ej betalar momsen?

    Hur löser man det så att jag betalar direket för moms och diverse speditöravgifter och dylikt så att köparen inte har någon aning om att han betalar importmoms utan jag bakar in allt i priset?

  1. anon
    D Andersson
    okt 22, 2017

    Hej!

    I Sverige går det till så att tullen meddelar dig att du tagit mot en vara och att du ska betala tull där momsen ingår, de skickar helt enkelt en räkning till kunden. Jag misstänker att det går lika till i andra länder.

    För att undvika att slutkunden tvingas betala tull mm så ser du bara till att varan levereras direkt till dig. Då blir du ansvarig för allt.

    Mvh
    Daniel

    Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

  1. anon
    Alexander5676
    feb 27, 2018

     

    om jag sköter en dropshipping verksamhet från Sverige men varorna inte transporteras in i landet utan tex så ligger leverantören i USA och även kundkretsen i USA alltså sker all handel och frakt inom ett annat land och endast betalning sker till tex Sverige, hur ser skatten ut då?

     

     

     

     

     

     

  1. anon
    D Andersson
    feb 27, 2018

    Hej!

    Som mellanhand så betalar du inte någon moms på försäljningen av varor utan detta är en fråga mellan leverantör och kund.

    Mvh
    Daniel

    Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

  1. anon
    Daniell0
    mar 02, 2018

    "Du säljer en vara för 800 kronor du köper från din leverantör i USA för 100 Dollar. Ca 720 kr. Du betalar då moms på din vinst."

    Hej håller också på med dropshipping och undrar vad du menar med att man ska betala moms på sin vinst? Om man nu är momsfri betyder det inte att jag enbart behöver skatta på vinsten? 

    Just nu skickar jag enbart till USA, Kanada och Australien. Men om jag förstått rätt så är det alltså kunden som är moms-skyldig och alltså bokför jag ingen moms (ifall kunden bor inom EU)?

  1. anon
    D Andersson
    mar 03, 2018

    Hej!

    Provisionen dvs mellanskillnaden är en momspliktig ersättning för dig. Om kunden finns utanför EU ska du inte betala moms då det rör sig om export men är det inom EU ska du betala moms om köparen är en privatperson.

    Mvh

    Daniel

    Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

  1. anon
    dropshipper
    okt 24, 2018

    Hej, ser att fler frågat samma fråga men jag tycker inte jag får ett ordentligt svar på just momsfrågan. Vi säljer varor för ca 10 000kr/order.

    1. Vi får in 10 000kr på abt. Vi köper varor för 8000kr och då är det 2000kr kvar. På vilken summan betalar jag moms på?

    2. Ska vi lägga till 25% moms på varan? Eller ska den vara momsfri?

    3 vi skickar även till andra länder utanför Eu. Vad gäller där när det kommer till momsen?

    Tacksam för ett utförligt svar så att vi gör och tänker helt korrekt!

  1. anon
    D Andersson
    okt 24, 2018

    Hej!

    Allt beror på hur vara transporteras men om jag utgår från att du köper varorna och sedan säljer dem vidare så gäller följande:

    1 Ni ska betala moms på 10 000 kr om ni säljer till företag i Sverige och privatpersoner i Sverige och EU. Ni ska inte ta ut moms om ni säljer till företag som uppger VAT nummer i EU eller säljer varorna utanför EU.

    2 Den normala momsen är 25 procent men det finns ett antal undantag, det beror på vad ni säljer.

    3 Se svaret på fråga 1.

    Mvh
    Daniel

    Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

  1. anon
    aaaaaaandreas
    nov 14, 2018

    Hejsan,

    Jag har en fråga angående försäljning inom USA.

    Jag ska starta en butik hos Etsy.com (en marknadsplats liknande Ebay) där jag kommer sälja muggar som trycks och skickas av ett tryckföretag i USA. Jag kommer endast sälja till kunder i USA. Dvs. varan kommer aldrig lämna USA.

     

    Exempel:

    * Min butik hos Etsy.com får en beställning på en mugg.

    * Kunden betalar Etsy.com, som i sin tur betalar mig efter att säljavgifter dragits av

    * Jag lägger en beställning och betalar tryckföretaget för muggen + frakt till slutkund.

     

    Blir det rätt om jag bokför så här?

    Intäkten från Etsy.com (200kr): Export av tjänst utanför EU 

    Konto Debet Kredit
    1930 - Företagskonto 200  
    3045 - Försäljn tjänst utanför EG momsfri   200

     

    Köpet från tryckföretaget (100kr): Köp av tjänst utanför EU

    Konto Momskod Debet Kredit
    1930 - Företagskonto     100
    4531 - Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 25 % moms 22 (25%) 100  
    2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 48 (0%) 25  
    2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 % 30 (25%)   25

     

  1. anon
    D Andersson
    nov 14, 2018

    Hej!

    Den redovisningen ser helt rimlig ut.

    Mvh
    Daniel

    Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB